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企业年度审计报告有没有收费标准?-凯发网

发布时间: 2023-11-04

不同的审计机构标准不一样。

四大高于国内八大所,国内知//名所高于烂大街的事务所。当然可信度也是完全不一样的。

如果只是找一般的,估计2000块钱就差不多,收入高些的适当提高。没什么严格的审计程序,很多科目都要靠编。

再说下用途,如果找银行贷款,一般的事务所也认,但是银行内部有黑名单,不要找为银行不良客户出虚假审计的事务所,很可能会被拒。





审计具体审什么
一、审资产
资产主要指存货、应收账款、固定资产、金融资产等,存货会通过盘点的手段,查有无潜亏;应收账款就要发函,看对方是否确认;金融资产要看协议和合同,必要时也要发函;固定资产可能只是抽盘。这些手段只是表象,背后还有一系列的审计程序要做。 终目的是看账实是否相符,会不会有亏损没被发现(潜盈也会关注,但相对不是重点)。
二、审收入利润
上市前符合一定条件,所以要包装,把收入利润做出来;上市后该做的还得做,主管部门有任务,股东要回报,银行要借款,还可能要再融资等等,这时一份漂亮的业绩是必须的。审计任务就是把这里的水份挤出来。
三、审内控管理
公司大了,不可能一张凭证一张凭证的去看(其实一张张看根本看不出来什么),审内控就是从大的角度把握舞弊存在的概率有多大,从而决定下一步的工作方向。同时内控管理的好坏也直接影响了企业管理的水平,对企业的经营管理和风险防控也很重要。
四、审关联交易、募集资金使用、或有事项等
大股东资金占用会损害小股东利益,要查;募集资金使用要符合证监会要求,不符合也要查;或有事项就是看报表以外有没有风险,比如诉讼、担保等可能给企业带来损失的,审计也要给出合理的判断。
上面说了这么多, 后形成的结果就是一页纸的审计报告,标的物是报告后面的四张报表(资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表),一个报表附注。审计会在报告中对这四表一注发表审计意见:无保留意见说明报表是经过审计师认可的,报表真实有效;保留意见是在某一方面存在问题(真发表了这样的报告,说明问题就很大了),提醒报表使用者注意;否定意见就是说这报表根本没法看了,请大家都不要相信;无法表示意见是个很有意思的存在,因为事务所是中介服务机构,没有执法权,如果企业不配合审计工作,工作就无法开展,在这种情况下,审计师会发表无法表示意见的报告。


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